MARCO NORMATIVO
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IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO
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REPORTE DE ENTREGABLES 2022
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EJE CULTURAL ORGANIZACIONAL
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EJE GESTIÓN DE RIESGO
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| Actividades | Especificaciones | Documento |
|---|---|---|
|
Actividad 1: Condiciones favorables para la implementación del Control Interno en el proceso de Contratación Pública. |
Acta N° 001 – Acta de compromiso. | 001 |
| Resolución de alcaldía N° 94-2016-MDCC – Conformación y determinación de funciones del Comité de Control Interno de la municipalidad. | 002 | |
| Acta de instalación del Comité Interno en el proceso de la contratación pública. | 003 | |
|
Actividad 2: Elaboración del diagnóstico del control interno en el proceso de Contratación Pública. |
Informe de diagnóstico de control interno en el proceso de Contratación Pública. | 004 |
|
Actividad 3: Elaboración del Plan de Trabajo para Implementación del Control Interno en el proceso de Contratación Pública. |
Plan de trabajo para implementación de la Meta 28 | 007 |
| Revisión de diagnóstico de control interno en el proceso de contratación pública. | 009 | |
|
Actividad 4: Actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno (CCI) |
Difusión de la importancia y utilidad del sistema de control interno. | 012 |
| Charlas informativas de implementación del control interno como herramienta de integración institucional. | 013 | |
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Actividad 5: Difusión de las actividades de control interno. |
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| Comunicado | 016 | |
| Bifoliado | 017 017B | |
| Fotografía del mural de la municipalidad | ||
NORMATIVA DE CONTROL INTERNO
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